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  • 監(jiān)督檢查情況報告

    時間:2024-04-25 18:09:47 報告范文 我要投稿

    監(jiān)督檢查情況報告通用【6篇】

      在日常生活和工作中,報告的用途越來越大,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?以下是小編為大家整理的監(jiān)督檢查情況報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    監(jiān)督檢查情況報告通用【6篇】

    監(jiān)督檢查情況報告1

      根據(jù)國家認監(jiān)委和__省質(zhì)監(jiān)局的要求,__市質(zhì)量技術監(jiān)督局從對全市__家獲得管理體系認證的食品生產(chǎn)企業(yè)進行了全面的檢查,F(xiàn)將檢查情況報告如下:

      一、檢查組織實施情況

      1、高度重視。省局《關于開展食品生產(chǎn)企業(yè)認證有效性檢查的通知》下發(fā)后,我局高度重視,根據(jù)__市的實際情況制定下發(fā)了《關于開展食品生產(chǎn)企業(yè)認證有效性專項檢查的通知》,在8月24日迅速了召開全局系統(tǒng)食品生產(chǎn)企業(yè)認證有效性檢查工作會,布置了檢查工作,講解了檢查表,分管局長在專題會對開展有效性檢查提出了具體要求,保證了檢查工作的順利完成。

      2、全面檢查。按照__省局的要求,__市只需抽查20家認證的食品生產(chǎn)企業(yè)。為了保證檢查工作取得實效,同時也全面摸清成都市取得認證的食品生產(chǎn)企業(yè)的,決定對所有取得認證的食品生產(chǎn)企業(yè)進行拉網(wǎng)式檢查。__市局認證評審處對其中20家重點企業(yè)進行跟蹤檢查,同時指導分局現(xiàn)場檢查工作,保證檢查了工作質(zhì)量。

      3、詳細策劃。__市局對下發(fā)的企業(yè)名單進行了整理,落實了每個區(qū)、市(縣)局質(zhì)監(jiān)局檢查的企業(yè)名單。在工作布置會上詳細講解了檢查方法、檢查程序、檢查要點和技巧,以及如何填寫檢查表和問題匯總清單。為指導分局有效開展檢查,統(tǒng)一檢查標準,明確現(xiàn)場重點檢查企業(yè)認證證書和標志合法使用情況、管理體系運行情況、認證食品質(zhì)量把關情況和認證機構及服務機構規(guī)范服務情況。制定了現(xiàn)場檢查需企業(yè)配合提供的資料清單,共涉及10方面的資料和證據(jù),要求檢查組必須現(xiàn)場逐項查看。

      4、幫促并進。鑒于區(qū)(市)縣局獨立開展認證有效性檢查經(jīng)驗不足,__市局認證評審處率先在金牛區(qū)與區(qū)局一起檢查了兩家企業(yè),對檢查企業(yè)較多的區(qū)(市)縣局優(yōu)先安排跟蹤檢查,通過示范檢查,指導區(qū)(市)縣質(zhì)監(jiān)局逐步掌握檢查方法和技巧,確保了檢查質(zhì)量。同時,隨時了解檢查工作的進展情況,對進展較慢的質(zhì)監(jiān)局進行督促,保證了檢查工作按時完成。

      二、檢查總體情況

      本次檢查共安排了154家食品生產(chǎn)企業(yè),4家企業(yè)由于搬遷原因,已找不到地址,實際現(xiàn)場檢查的企業(yè)共150家,其中市局跟蹤檢查20家,各區(qū)(市)縣局共檢查130家。150家企業(yè)中,其中取得iso9001和haccp雙認證企業(yè)35家,取得qs證的企業(yè)150家,取得食品衛(wèi)生許可證的企業(yè)150家。現(xiàn)場共抽查各類檢驗報告490份,累計發(fā)現(xiàn)問題193項,其中屬企業(yè)的問題180項,認證機構的問題9項,咨詢機構的問題4項。對屬于企業(yè)的問題在檢查現(xiàn)場已要求企業(yè)在三個月內(nèi)整改,對到期未整改的企業(yè)將啟動執(zhí)法程序,從嚴檢查。從檢查的結果看,《國務院關于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》精神已深入各食品企業(yè),檢查企業(yè)均在明顯位置張貼了國務院發(fā)布的特別規(guī)定,部份企業(yè)在內(nèi)部組織了宣傳學習;食品認證企業(yè)質(zhì)量管理體系基本建立,在企業(yè)內(nèi)部明確了食品安全質(zhì)量責任,制定了工藝規(guī)程、操作規(guī)程和檢驗規(guī)程,能按計劃開展內(nèi)審和管理評審,標準體系和計量體系初步形成,需取食品衛(wèi)生許可證、qs證的企業(yè)和產(chǎn)品均取證,原材料和成品質(zhì)量把關意識初步建立,質(zhì)量認證對確保食品安全質(zhì)量起到了一定的預防和保障作用。但根據(jù)目前的形勢和要求,食品認證企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性需進一步改進,主要存在質(zhì)量安全意識不強,質(zhì)量管理體系改進機制不完善,食品質(zhì)量控制把關不嚴,溯源體系和標準體系不健全,認證標識不規(guī)范等問題。同時,檢查反映出認證機構工作質(zhì)量不高,現(xiàn)場審核深度不夠,存在認證咨詢一條龍服務等情況,企業(yè)對認證、咨詢機構的評價普遍不高。

      __市局重點檢查的20戶企業(yè)名單和涉及的認證機構及檢查中發(fā)現(xiàn)的問題匯總附后。建議暫停以下5家企業(yè)的質(zhì)量管理體系認證證書:__*食品分司等。

      三、檢查中反映出的突出問題

      1、認證標識不規(guī)范。體系認證企業(yè)普遍存在將通行管理體系認證的標識標注在產(chǎn)品本體包裝或提供給消費者的產(chǎn)品小包裝上,容易讓消費者誤認為產(chǎn)品通過認證,存在混淆使用產(chǎn)品認證和體系認證標志的行為。重點抽查的20戶企業(yè)有19家在產(chǎn)品上小包裝上標識有“本企業(yè)通過質(zhì)量管理體系認證”或類似標識。

      未制定認證證書和標志使用管理制度。有使用過期認證證書的現(xiàn)象,有1家企業(yè)管理體系證書過期繼續(xù)使用,有2家企業(yè)無公害農(nóng)產(chǎn)品認證證書過期繼續(xù)使用。對包裝上印刷認證認可標識把關不細,有企業(yè)在包裝上印刷認證機構認可信息,有的認證證書號印刷錯誤。對使用證書和標志范圍、數(shù)量等情況不登記,如使用綠色食品認證標識未登記,造成實際產(chǎn)量與認證核定產(chǎn)品是否一致無法核實。

      2、質(zhì)量控制措施有效性差,成品出廠和原材料入廠質(zhì)量把關不嚴、不細。沒有結合法定要求、標準規(guī)定、產(chǎn)品特點和檢驗能力系統(tǒng)策劃檢驗工作,原材料檢驗和成品檢驗規(guī)程不細,檢驗過程控制不規(guī)范,驗證要求不明確,檢驗報告差錯多。對執(zhí)行標準不同的產(chǎn)品沒有按產(chǎn)品類別細化檢驗規(guī)程。法規(guī)要求出廠把關的檢驗項目(qs審查細則、產(chǎn)品標準)存在漏檢,對每年至少需做兩次的型式試驗項目未制定檢驗計劃,不能按取證單元提供至少兩份型式試驗報告。沒有按標準或檢驗規(guī)程規(guī)定的抽樣量和代表批量抽樣檢驗,檢驗樣品留樣不規(guī)范,多數(shù)企業(yè)甚至不留樣,檢驗項目漏檢甚至關鍵參數(shù)不檢,檢驗依據(jù)出錯、原始記錄不全,未檢的項目或不能檢的項目在報告上有虛假數(shù)據(jù),檢驗報告信息量少、檢驗結論不規(guī)范,檢驗報告、原始記錄和驗證資料存檔無規(guī)定,檢驗報告審核把關責任不清、機制不健全。抽查的20戶企業(yè)沒有一家企業(yè)對出廠檢驗報告統(tǒng)一編號、登記。沒有一家企業(yè)嚴格按標準規(guī)定的'批量抽樣檢驗并逐批出具出廠檢驗報告。

      3、標準體系不健全。通過查看標準清單和外來文件清單、抽查主要標準文本收集情況、標準備案情況反映部份企業(yè)標準和相關的法律法規(guī)收集不全,未對收集和執(zhí)行的標準進行標識,對標準的時效性未實施動態(tài)管理,存在使用作廢標準情況,部份企業(yè)的企業(yè)標準與國家產(chǎn)品標準、衛(wèi)生標準及qs實施細則要求不協(xié)調(diào),存在漏項、參數(shù)不同、抽樣規(guī)定不一致等現(xiàn)象。

      4、食品添加劑管理不規(guī)范,存在安全隱患。食品添加劑管理制度規(guī)定不細,對使用食品添加劑品種未評審、出入庫登記不細、領用不審批,不是按每批產(chǎn)品配料需要的品種和數(shù)量分批領用,而是按整數(shù)(公斤)領用,

      有的企業(yè)為逃避檢查對食品添加劑使用代號,有的企業(yè)使用的添加劑備案不全或未及時備案,添加劑管理室計量設備未檢定。

      5、食品檢驗能力和手段落后,檢驗資源配備不足。食品企業(yè)出廠檢驗工作量大,但多數(shù)企業(yè)檢驗設備少、人手少、環(huán)境差,如一家年產(chǎn)值3億多元的食品企業(yè)化驗人員僅2人;對食品安全影響重大的重金屬、農(nóng)殘、藥殘、微生物和添加劑等指標普遍不能檢;對產(chǎn)品質(zhì)量影響重大的主要原料質(zhì)量特性指標不能檢,如原料油中的轉(zhuǎn)基因、過氧化值指標等。檢驗人員素質(zhì)不高,檢驗原始記錄粗,檢驗室管理亂,需檢定的設備有的已過有效期,需自檢設備普遍未開展自校。

      6、食品質(zhì)量溯源體系不健全。原料無產(chǎn)地證明,如大米企業(yè)中東北米、漢中米等原料產(chǎn)地無法溯源;原材料驗證把關不嚴,未嚴格履行索要每批原材料檢驗報告(出廠、委托或監(jiān)督等)或相關證照的責任;內(nèi)部未建立從原料到生產(chǎn)、檢驗、產(chǎn)品、商品之間溯源體系,從采購合同、原料入出庫、生產(chǎn)批量、檢驗記錄及報告和留樣、成品入出庫、銷售臺帳之間的標識未完整建立,關鍵環(huán)節(jié)缺少記錄證據(jù)、缺少臺帳、缺少標識、記錄之間缺少關聯(lián),原始記錄溯源性差、重現(xiàn)性差。

      7、生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境措施執(zhí)行不到位,污染源、危險源識別不徹底。生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境狀況維護不好,有的企業(yè)生產(chǎn)車間內(nèi)地面和墻面腐蝕嚴重,排水不暢,污水滿地;衛(wèi)生措施不到位或有效性差,垃圾桶等污染源放在生產(chǎn)車間門口,防蠅防鼠措施不力,車間清潔區(qū)內(nèi)有蒼蠅,滅蠅設施壞了未及時維修,紗窗關閉不嚴。生食、熟食未隔離,易發(fā)生交叉污染。設備清洗不及時,使用后不沖洗。清洗設備的強堿等危險源隨意堆放生產(chǎn)現(xiàn)場,無標識、無隔離。有的企業(yè)管理人員不能提供健康體檢證,對直接用手接觸食品的操作人員衛(wèi)生措施規(guī)定不細,執(zhí)行不嚴。

      8、不合格品處置較隨意。不合格品處置的記錄不全,需銷毀處理的記錄無法提供。有一家月餅生產(chǎn)企業(yè)的處置方法是將不合格的月餅返回前面加工工序,存在廢品再加工成食品的嫌疑。

      9、質(zhì)量管理體系改進機制不健全。有的企業(yè)已經(jīng)評審過多次,但管理體系文件幾年未作任何修改,體系文件管理較亂,標識不清,版本不明,生產(chǎn)現(xiàn)場未使用現(xiàn)行有效版本。質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書過分簡略,與企業(yè)管理水平和人員素質(zhì)不相適應。管理評審資料不全,管理評審報告不規(guī)范,管理評審流于形式,未提出改進措施。企業(yè)內(nèi)審和認證機構外審有效性不高,審核專業(yè)人員素質(zhì)不夠,對食品質(zhì)量影響重大的關鍵環(huán)節(jié)和特殊過程發(fā)現(xiàn)問題少,對食品質(zhì)量控制有效性審核不細、深度不夠。

      10、認證機構、咨詢機構服務質(zhì)量不高。認證機構審核把關不嚴,沒有嚴格按照標準的要求進行評審。企業(yè)明顯存在的問題多次審核不能發(fā)現(xiàn),沒有要求企業(yè)整改。需向企業(yè)公開的資料提供少,現(xiàn)場審核資料存檔不全,不符合項報告未驗證關閉,不符合項報告驗證簽字人員為企業(yè)內(nèi)部人員,體系文件的編寫人員為評審人員。認證咨詢機構服務質(zhì)量不高,對企業(yè)的培訓和輔導不到位,仍存在認證咨詢一條龍服務現(xiàn)象。

      四、認證市場監(jiān)管工作的建議

      1、提高基層監(jiān)管人員業(yè)務水平。加強認證監(jiān)管人員對體系認證、產(chǎn)品認證相關知識的培訓工作。特別是加強對評審知識和技巧的培訓。

      2、加強信息溝通,建立全國自愿性認證數(shù)據(jù)庫。對新通過認證、復評審、注銷、暫停、撤消的企業(yè)信息及時公開,動態(tài)管理,方便地方質(zhì)量技術監(jiān)督部門對認證的日常監(jiān)管。

      3、建立評審監(jiān)督員制度,健全認證監(jiān)管機制。派遣現(xiàn)場評審監(jiān)督員,跟蹤評審過程。認證機構評審進場時,通知當?shù)刭|(zhì)量技術監(jiān)督局派監(jiān)督員跟蹤評審過程,監(jiān)督員不參與評審,只評價認證機構的工作質(zhì)量。

      4、加大對認證產(chǎn)品的質(zhì)量抽查和質(zhì)量管理體系有效性檢查。對自愿性認證的有效性存在問題的企業(yè)和認證機構加大執(zhí)法力度,對認證產(chǎn)品質(zhì)量抽查不合格的企業(yè)從嚴查處,加大撤消、暫停證書的力度,促進企業(yè)改進管理體系。

      5、完善認證法規(guī)體系。制訂自愿性認證管理辦法,規(guī)范自愿性認證行為。

    監(jiān)督檢查情況報告2

      根據(jù)《關于開展機構編制管理監(jiān)督檢查工作的通知》(東編辦〔20xx〕1號)要求,結合我鎮(zhèn)實際,安排并組織人員按照監(jiān)督檢查的相關內(nèi)容認真開展了自查自糾工作,F(xiàn)將有關情況報告如下:

      基本情況:我鎮(zhèn)機關和事業(yè)單位在編人員62名,機構編制工作有專人負責管理。人員信息變動后專門負責本工作的工作人員人能夠及時更新實名制數(shù)據(jù),確保實名制數(shù)據(jù)真實、準確。

      一、領導重視。

      在自查工作中,為進一步落實機構編制工作規(guī)范化,我鎮(zhèn)高度重視,由桃林鎮(zhèn)黨委書記薛劍親自掛帥,以組織委員張道舉為組長,各事業(yè)單位主要負責人參與。抽調(diào)專人對全鎮(zhèn)的機構編制工作進行了檢查。

      二、嚴格“三定”,規(guī)范機構設置。

      我鎮(zhèn)行政機關、事業(yè)單位機構嚴格依照“三定”規(guī)定認真貫徹執(zhí)行,經(jīng)過自查無違規(guī)擅自設立機構,不存在提高機構規(guī)格,變更機構名稱、性質(zhì)、職責、權限等情況。

      機構設置情況。我鎮(zhèn)黨委政府內(nèi)設9個辦公室:黨委辦、信訪辦、司法所、婦聯(lián)、團委、工業(yè)辦、統(tǒng)計辦、民政辦、新農(nóng)辦。下屬事業(yè)單位6個:文化服務中心、財政所、建設服務管理所、計劃生育服務站、農(nóng)業(yè)技術推廣服務站、農(nóng)村經(jīng)濟服務站。

      人員編制情況。我鎮(zhèn)機關事業(yè)單位現(xiàn)有在編人員62人,其中:行政編制20人,事業(yè)編制42人。副科級以上領導干部8人,其中:正科級2人,副科級6人。招錄(招聘)3人,其中:公務員2人,事業(yè)編1人。接收退伍軍人1人。沒有違反規(guī)定超編進人問題。

      三、事業(yè)單位運行規(guī)范。

      我鎮(zhèn)按照縣委縣政府及縣編辦相關文件精神的定編數(shù)和有關要求推行實名制管理,定編到人并按規(guī)定張榜公示。編制及人員管理過程中能夠及時根據(jù)組織、人事相關文件,到編制部門辦理人員變動相關手續(xù)。經(jīng)查各單位不存在有編制無人員情況。

      四、人員編制管理規(guī)范。

     。ㄒ唬┘訌娍己斯ぷ。通過對德、能、勤、績、廉的全面考核,實事求是地掌握全鎮(zhèn)行政機關、事業(yè)單位工作人員的基本情況,為準確選人用人和獎勵懲處提供依據(jù)。

     。ǘ﹪栏袢藛T借用管理。階段性工作需要借用人員,由組織人事部門負責,工作完成后返回各自工作單位。確因工作需要,長期借用外單位人員并超過半年以上的,按干部管理權限分別報組織部、人事局,經(jīng)批準方可借用,同時到縣編辦備案。因而沒有混編混崗現(xiàn)象。

      五、做好事業(yè)單位登記管理工作。

      在工作中,為做好登記檔案的保存完整,我鎮(zhèn)指定專人負責該項工作。同時,加強與各部門間的協(xié)作,明確職責,建立行政主管負責制,將各事業(yè)單位行政主管部門領導列為第一責任人,把事業(yè)單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據(jù),對不積極主動辦理相關手續(xù)的單位,追究部門領導及相關當事人的責任,確保工作落到實處。此外,積極做好組織協(xié)調(diào)工作,加強與各部門的密切配合,提高了辦事效率。經(jīng)查沒有偽造篡改、虛報、瞞報機構編制相關材料。

      六、做好實名制管理。

      我鎮(zhèn)在對事業(yè)單位的管理過程中嚴格遵照《事業(yè)單位登記管理暫時條例》,并嚴格按照機構編制管理部門核定的編制數(shù)及編制性質(zhì),配備相應的工作人員,做到定編到人,實行機構編制信息公開。我鎮(zhèn)配備專人管理,人員信息變動后能及時更新實名制數(shù)據(jù),確保實名制數(shù)據(jù)真實,準確,并指派專人負責實名制工作。通過自查不存在“吃空餉”現(xiàn)象,沒有虛報人員等方式占用編制并冒用財政資金的情況,不存在違反《事業(yè)單位登記管理暫時條例》的行為,也不存在其他違反機構編制管理規(guī)定的行為。

      七、認真開展機構編制監(jiān)督檢查工作。

      充分利用現(xiàn)有的監(jiān)督手段,進一步完善審核制度,加強對部門、單位的機構設置和人員編制的日常監(jiān)督管理。通過機構編制與財政預算聯(lián)審相結合的管理。通過結合年終統(tǒng)計和事業(yè)單位法人年檢,對各單位的機構編制執(zhí)行情況進行檢查。把單位自查與定期抽查相結合。每年將其職責履行情況、機構設置和人員編制增減等情況進行自查,并及時將自查情況報告縣編委辦。把自覺監(jiān)督檢查工作寓于機構編制管理的全過程,做到事前監(jiān)督與事后監(jiān)督并重。

      八、存在的問題。

      雖然我鎮(zhèn)在機構編制和實有人員控制上取得了一定成果,但離上級機構編制部門的要求還有差距,結合目前的.機構編制管理工作需要,仍然存在著一些急需解決的問題。

      一是部分單位仍然存在著機構編制意識不強的問題;二是與相關職能部門的約束機制和協(xié)調(diào)力度仍然不夠;三是機構監(jiān)督檢查機制還需改進和完善。

      九、今后工作的方向和重點。

      今后,我鎮(zhèn)將繼續(xù)認真貫徹落實機構編制管理的相關政策法規(guī),嚴格執(zhí)行機構編制紀律,加強編制管理工作,不斷提高行政效率,為推進全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出積極的貢獻。為此我鎮(zhèn)將重點抓好以下幾方工作:

      一是進一步加強宣傳工作,提高各單位各部門領導特別是主要領導對機構編制工作重要性的認識。

      二是結合市、縣機構編制管理要求和借鑒好的管理經(jīng)驗,建立和完善機構編制管理的各項規(guī)章制度,促進編制管理程序法定化。如進一步完善完善機關、事業(yè)編制實名制管理制度、編制使用計劃管理制度等方面的工作。

      三是加強機構編制監(jiān)督檢查,嚴格執(zhí)行“三定”規(guī)定,把好編制使用審批關。

    監(jiān)督檢查情況報告3

      為進一步加強單位財務管理、嚴格財經(jīng)紀律、規(guī)范會計行為,根據(jù)市城建委《關于開展城建委系統(tǒng)單位財務管理工作專項檢查的通知》(襄建辦發(fā)[20xx]20號)精神,及《關于對處屬各單位財務收支情況檢查的通知》(襄市政管字[20xx]24號)要求,20xx年5月11日至20xx年5月16日,由處財務科和監(jiān)察審計科組成檢查組,對處屬二級單位的財務情況進行了檢查,F(xiàn)將檢查情況報告如下:

      一、基本情況

      從檢查情況看,各單位都能嚴格按照《會計法》和相關會計準則的規(guī)定,認真執(zhí)行國家規(guī)定會計制度,依法設置帳薄,根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項準確填制憑證,登記會計帳薄,編制財務會計報表。各單位主要負責人和財務人員都能正確認識關于“收支兩條線”的規(guī)定,較好地執(zhí)行財務審批程序,并建立較為完善的內(nèi)部管理制度和監(jiān)督制度。

      處所屬撥款單位,都能按年初處下達的預算支出計劃合理安排支出,并且根據(jù)本部門的工作實際情況,明確了經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取了各種有效措施控制經(jīng)費開支,按月編制實際支出與計劃支出對比分析表,從目前來看,總體控制良好。

      物業(yè)公司及市政監(jiān)察隊,著重對代收代繳水電費、房屋出租收入、排水服務費等資金的收繳流程進行重點檢查,主要查看是否按“收支兩條線”的規(guī)定嚴格執(zhí)行,通過購電系統(tǒng)生成的電子數(shù)據(jù)、簽訂的房屋出租合同,來確定金額的完整性;針對收入上交是否及時,有無存在違反規(guī)定擅自挪用資金的情況,則重點檢查每筆收入是否都按財務制度及時開具相應發(fā)票或收據(jù),是否嚴格執(zhí)行“以票控收”的要求。

      泵閘所、排水所主要以各類物資的登記、領用、庫存管理,以及設備維護保養(yǎng)等內(nèi)部審批流程作為檢查重點,看是否嚴格執(zhí)行了材料采購申請制度;相關人員的職責權限是否明確;材料收發(fā)記錄是否完備;是否對庫存物資建立了定期盤點制度;賬實是否相符等。通過檢查,兩單位均設立了材料物資收發(fā)臺賬,并按月詳細編制了材料消耗明細表,堅持了材料定期盤點制度,如泵閘所對相關費用實行分泵站明細核算;排水所對機械設備的維修保養(yǎng)實行單車核算,使核算的精細化水平有了顯著提升。

      大道、為民和路平三個獨立核算的維護管理公司,能認真做好會計基礎工作,憑證裝訂整齊,現(xiàn)金日記賬做到日清月結,賬款、帳實相符,反應出會計基礎工作較為扎實,內(nèi)部控制制度較為健全。同時在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財務管理制度》;在財務收支審批程序上權責明確,保證了道路維修資金的有效使用。如大道公司制定了《招待費審批表》并嚴格了執(zhí)行“一餐一單一報”制度;路平公司根據(jù)每月維修工作量編制了《工程量認定表》,保證了維修費用的及時歸集反映;為民公司能夠嚴格按照會計記賬規(guī)則記賬,賬目記載工整、準確、無涂改,會計資料整理整齊、規(guī)范。

      粒料拌合站通過健全各項管理制度,在財務核算規(guī)范性上有了很大提高,收入按類別設有相應明細賬,其中:外協(xié)收入基本上都簽訂有合同,附有派車任務單,材料出入庫手續(xù)完備,設備維修保養(yǎng)均通過處設備科審核,并按月隨報表報送成本計算單,按月編寫財務情況說明。

      二、存在的主要問題

      通過此次財務檢查,處屬各單位在嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,規(guī)范財務管理行為,提高財務管理效率方面都有了一定提高,但在應收賬款及時清收、預付賬款管理、嚴格財務審批流程、按權責發(fā)生制要求做好當期費用確認和歸集、保證財務收支平衡、按《會計基礎工作》要求,做好會計基礎工作等六個方面需加以改進和完善:

     。ㄒ唬┞菲焦局攸c要完善應收賬款的`清收工作,特別是外協(xié)工程欠款,同時將收取的廣電押金及時入賬。

      (二)為民公司要加強預付賬款的管理,嚴格財務審批流程,對應付賬款及預付款項的支付應通過處相關領導進行審批,對各類往來資金的管理要規(guī)定相應的報銷期限,及時進行清收。

     。ㄈ┐蟮拦疽礄嘭煱l(fā)生制要求做好當期費用的確認和歸集工作,并且依據(jù)《會計基礎工作》要求,做好會計基礎工作。

     。ㄋ模┍瞄l所管理所要加強防汛物資的管理,及時向處相關業(yè)務科室反饋結存情況,各類材料的購買、領用要及時辦理相關手續(xù)。

     。ㄎ澹┡潘芾硭~面登記的固定資產(chǎn)與實際資產(chǎn)不符。

     。┦姓O(jiān)察隊截止目前上交排水服務費收入1萬元,年初目標責任制確定的完成目標為6萬元,因此要進一步加強執(zhí)法力度,保證目標完成。

     。ㄆ撸┪飿I(yè)公司截止目前上交門面房租金13萬元,代收代繳水電費18萬元,較去年同期有所下降。

      (八)粒料拌合站重點要加強各類應收款項的清收和保證單位經(jīng)濟效益的提升,截止四月份內(nèi)外部應收金額已達149萬元,累計虧損29萬元。

      三、整改要求

      (一)路平公司要將張灣截污干管道路修復項目及市一醫(yī)院外欠工程款作為清收重點,安排專人負責催要,同時將收取廣電中心的道路修復押金及時繳存銀行。

     。ǘ槊窆炯按蟮拦疽獓栏褓Y金支付審批程序,對檢查中出現(xiàn)的領款單和借支單無分管領導簽字的情況,要及時辦理補簽手續(xù);對于為民公司出現(xiàn)預付款金額較大的情況,要及時催要發(fā)票,辦理相應結算,做好費用的歸集。

     。ㄈ┡潘芾硭龊霉潭ㄙY產(chǎn)的登記工作,成立時劃撥的資產(chǎn)要向處設備科申請辦理調(diào)撥手續(xù),清查核對后于6月15日前辦理入賬手續(xù)。

     。ㄋ模┦姓O(jiān)察隊及物業(yè)公司要加大排水服務費和門面房出租收入的管理,保證年初目標責任制的有效落實。

      (五)粒料拌合站近期要組織專人及時清收欠款,制訂出相應成本控制措施,通過強化成本管理,彌補現(xiàn)有虧損,提高單位效益。

      四、下階段工作要求

     。ㄒ唬┘訌妼W習,提高認識。組織全體財務人員認真按照財政部《會計繼續(xù)教育暫行規(guī)定》的教育內(nèi)容與形式組織全體財會人員進行會計知識的學習,并加大對《會計法》等制度法規(guī)的宣傳力度,強調(diào)會計核算的重要性,認真落實到平常的執(zhí)行中。

      (二)做好財務基礎工作,提高財會人員的責任感。不斷加強理論知識學習,全面提高財會人員的自身素質(zhì),增強責任感。同時加強各級財務人員間的溝通和協(xié)調(diào),深入一線了解情況,全面了解和掌握各單位經(jīng)營情況。

      (三)建立完善的內(nèi)控制度,努力做好會計核算工作。通過會計核算監(jiān)督,進一步加強資金收支的管理,規(guī)范財務管理和會計行為,提高資金使用效益。

    監(jiān)督檢查情況報告4

      國慶節(jié)日期間,為認真貫徹落實市紀委文件精神,切實加強節(jié)日期間黨風廉政建設工作,進一步嚴格廉潔自律各項規(guī)定,我局在本系統(tǒng)內(nèi)對公款吃喝、公車私用以及公款旅游等問題開展專項檢查,現(xiàn)將具體工作情況報告如下:

      一、加強宣傳教育,嚴格落實規(guī)定

      一是及時召開局黨委會,傳達市紀委文件精神。二是召開節(jié)前廉政談話會,時刻繃緊廉政這根弦,預防“節(jié)日病”的發(fā)生。三是領導干部節(jié)日期間帶頭落實公車封存和節(jié)日值班帶班制度。

      二、明確禁止行為,強化監(jiān)督機制

      節(jié)前,我局及時召開了科級以上干部會議,圍繞關于領導干部廉潔從政的一系列規(guī)定,要求各科室負責人、局屬各單位班子成員要嚴格遵守《廉政準則》等廉潔自律各項規(guī)定,自覺帶頭抵制不良風氣。嚴禁公車私用,公款旅游;嚴禁接受可能影響公正執(zhí)行公務的旅游、娛樂、宴請等活動安排;嚴格落實車輛封存制度,節(jié)日期間封存車輛實行定點停放等。從而使全局領導干部繃緊了廉潔自律這根弦。

      三、嚴格值班制度,接受群眾監(jiān)督

      “國慶”節(jié)日期間,局領導班子組成七個小組,輪流值班,并對值班車輛做了安排,實行24小時值班制度,要求值班人員堅守崗位,不得無故脫崗,嚴格交接班制度,作好值班記錄。同時,成立了以紀委書記為組長的監(jiān)督小組對全局干部職工進行監(jiān)督,并設立了舉報電話,隨時受理群眾監(jiān)督舉報。

      四、明察暗訪,嚴懲違紀行為

      局監(jiān)督小組由紀委書記親自帶隊,六個人組成兩個檢查小組,對局機關及局屬各單位進行明查暗訪,不定時突擊檢查。嚴格按照市紀委文件精神及節(jié)日期間公車“休假”等制度,在本系統(tǒng)內(nèi)對公款吃喝、公車私用以及公款旅游等問題開展專項監(jiān)督檢查。對節(jié)日期間發(fā)生嚴重違紀違法問題的,按照黨風廉政建設責任制的`規(guī)定,嚴肅追究直接責任人的責任。

      節(jié)日期間,我局認真履行職責,充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用,由于領導重視,反應迅速,有效地防止了“節(jié)日病”現(xiàn)象的發(fā)生,無一例奢侈浪費行為,無一人違反規(guī)定,從而促進了廉潔自律各項規(guī)定的有效落實,營造了廉政的節(jié)日氛圍。

    監(jiān)督檢查情況報告5

      根據(jù)《中華人民共和國會計法》、省財政廳《關于組織開展全省20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》文件要求,開展了20xx年會計信息質(zhì)量檢查工作,在局領導的高度重視和精心組織下,在參檢人員的共同努力下,較好地完成了檢查任務。截止目前,共投入檢查人員4人,檢查了縣第九中學、縣第七小學,F(xiàn)將我縣組織檢查工作匯報如下:

      一、認真、扎實地做好檢查的各項工作

      為了圓滿完成這次檢查任務,結合我縣的實際情況,我們成立了20xx年會計信息質(zhì)量檢查領導小組,由主任科員白立豐擔任組長,制定了檢查方案,確定了被檢單位名單。同時對我縣20xx年會計信息質(zhì)量檢查工作進行了廣泛的宣傳并進行工作部署。

      為了使這次檢查工作落實到位,避免走過程,使檢查查出成效,局領導班子還對這次檢查提出了明確的工作要求:一是要求參檢人員要依法行政、依法監(jiān)督、嚴格執(zhí)法,要以高度的責任心,嚴格實施各項監(jiān)督檢查程序,把問題查深查透、不走過場;二是要客觀公正地反映被檢單位存在的違紀違規(guī)問題,做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、手續(xù)齊全;三是要嚴格檢查紀律,杜絕以權謀私行為,在檢查中樹立監(jiān)督干部清正廉潔的思想品德;四是要在檢查之前組織檢查人員學習有關法律法規(guī)和政策,針對檢查的單位性質(zhì)掌握有關的會計制度和財務管理。

      在檢查過程中,我們以加強組織領導和提高檢查工作質(zhì)量為工作重點,嚴格按照《財政檢查工作規(guī)則》、《財政部門行政處罰聽證程序?qū)嵤┺k法》的.要求,嚴格按照檢查程序?qū)嵤┫嚓P檢查。在檢查的過程中,檢查人員嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政事業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計制度》等法律法規(guī),對被檢查單位的財務報表、會計憑證、會計帳簿等會計資料的真實性、合法性、完整性進行認真全面的檢查。對有會計核算、會計基礎信息不完整和不規(guī)范及有存在漏洞的地方,檢查人員及時進行具體指導,幫助被檢查單位規(guī)范會計核算;對有違法違紀問題,檢查人員在檢查處理建議中還及時提出“建立健全財務制度、加強管理、堵塞漏洞”等方面的具體整改建議。

      對被查單位的定性、處罰,由我們檢查組先提出意見和建議,再交給主管領導會簽,最后由局領導簽發(fā)。對重大和復雜的問題要集體研究決定,從而保證檢查處理嚴謹、準確。

      二、檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題

      被檢查單位存在會計憑證和原始資料不完整等問題,我們對此提出了改進的意見和建議,并對會計資料不完整的問題進行了處理。對以上檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,根據(jù)有關的財經(jīng)法規(guī),進行了嚴肅認真的處理,督促被檢單位整改,幫助單位進一步完善財務管理制度,提高財務核算水平,針對被查單位存在的管理薄弱環(huán)節(jié)和會計基礎工作不規(guī)范方面問題,我們及時提出各項具體意見和建議。

      三、會計信息質(zhì)量檢查工作的存在的問題和建議

      通過這次會計信息質(zhì)量檢查,對加強會計監(jiān)督,提高單位會計信息質(zhì)量,具有積極的作用,但也存在一些不足。

      一是會計資料不全。由于會計人員工作不認真,原始憑證不完整,審核疏忽大意。

      二是檢查力量還有待于進一步加強,在今后的檢查工作中,我們需要注意以下幾方面:

     。1)是隨著國家反腐力度的加強,財政監(jiān)督檢查工作越來越重要,為了能更好地完成監(jiān)督檢查工作,應該提升監(jiān)督檢查的地位和力度,并應把業(yè)務能力強,有責任心的同志充實到監(jiān)督檢查工作中。

     。2)是加大會計信息質(zhì)量檢查的宣傳力度。每年年初,針對被查單位對財政監(jiān)督檢查工作的不理解和不了解的現(xiàn)象,要借助媒體大力宣傳財政監(jiān)督檢查工作的性質(zhì)、目的和意義。使這項工作能被社會所了解、所理解、所支持,樹立財政監(jiān)督干部的威信。

      (3)是進一步加強完善法制建設。樹立法制意識,強化法律觀念,加大檢查和處理處罰力度,盡快制定完善可行的處罰細則,使執(zhí)法者有據(jù)可依。

     。4)是要積極探索會計信息質(zhì)量檢查的新思路、新方法。把會計管理和會計監(jiān)督相結合,以檢查促管理,指導被查單位會計基礎規(guī)范化、建立健全內(nèi)控制度、強化內(nèi)部監(jiān)督,把監(jiān)督檢查寓于管理之中。

    監(jiān)督檢查情況報告6

      為了健全和統(tǒng)一全市醫(yī)療服務市場監(jiān)督檢查項目和標準,改善我市醫(yī)療服務市場現(xiàn)場監(jiān)督狀況,進一步促進落實醫(yī)療機構分級分工管理制度,加大打擊非法行醫(yī)力度,不斷規(guī)范有證醫(yī)療機構的執(zhí)業(yè)行為,提高醫(yī)療服務質(zhì)量,營造一個群眾滿意、放心、安全、和諧的就醫(yī)環(huán)境,特制定如下方案:

      一、檢查對象

     。ㄒ唬、轄區(qū)內(nèi)所有醫(yī)療機構,包括醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、門診部、社區(qū)衛(wèi)生服務站、診所(村衛(wèi)生室)、衛(wèi)生所(室)等。

     。ǘ、轄區(qū)內(nèi)涉醫(yī)機構,包括涉醫(yī)科研機構、涉醫(yī)生活美容機構、涉醫(yī)按摩機構等。

     。ㄈ⒎轻t(yī)療機構,包括假醫(yī)、游醫(yī)、黑診所等。

      二、執(zhí)法依據(jù)

      依據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國母嬰保健法》、《醫(yī)療機構管理條例》、《護士條例》和《消毒管理辦法》等法律法規(guī)。

      三、檢查方法

     。ㄒ唬凑蛰爡^(qū)衛(wèi)生行政部門醫(yī)療機構重新登記名錄進行監(jiān)督檢查。

     。ǘ、對日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的涉醫(yī)機構進行逐一排查。

     。ㄈ⒄J真辨別機構執(zhí)業(yè)的合法性。

      四、監(jiān)督內(nèi)容

     。ㄒ唬、對有證機構的監(jiān)督檢查

      1、傳染病防治管理即:有專人負責傳染病疫情報告;傳染病疫情報告、登記、培訓、自查、獎懲制度;有門診日志(填寫7項:病名、姓名、性別、年齡、初/復診、就診時間、就診醫(yī)生)、傳染病報告卡、傳染病報告登記簿(填寫12項:病名、姓名、性別、年齡、職業(yè)、居住地點、戶口所在地、發(fā)病時間、初診時間、就診時間、報告時間、就診醫(yī)生);報告渠道(網(wǎng)絡或非網(wǎng)絡);傳染病疫情報告符合法定程序、時間;有相關規(guī)章制度。

      2、消毒隔離及院內(nèi)感染控制即:100張以上床位應成立醫(yī)院感染管理部門,100張以下床位有指定醫(yī)院感染管理部門或?qū)#妫┞毴藛T;執(zhí)行預檢分診制度;二級以上綜合醫(yī)院設立感染性疾病科,發(fā)熱門診、腸道門診、預檢分診;有消毒隔離制度,空氣、物表、地面等環(huán)境消毒記錄,重復使用的醫(yī)療器械、物品消毒滅菌記錄,醫(yī)療器械、用品消毒與滅菌效果監(jiān)測記錄;消毒產(chǎn)品、一次性醫(yī)療用品進行索證、驗收、登記;進入人體組織或接觸皮膚、粘膜的器械和用品必須消毒,消毒后有消毒標簽和有效期。

      3、依法執(zhí)業(yè)方面:

      (1)、醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)情況即:是否取得《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》;是否在有效期內(nèi);是否按醫(yī)療機構基本標準設置(見附件一);是否按期校驗;有無租借、轉(zhuǎn)讓、買賣;懸掛名稱與核準名稱是否一致;執(zhí)業(yè)地點與核準地址是否一致;科室設置是否規(guī)范合理及有無出租、承包;有無超范圍設置科目;《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》是否懸掛于明顯處;核準診療科目與開展服務是否一致。

     。2)、醫(yī)護人員執(zhí)業(yè)情況。即:所有醫(yī)護人員是否注冊;有無使用非衛(wèi)生技術人員執(zhí)業(yè);助理醫(yī)師和未取得《護士資格證書》的護士及實習學生是否單獨執(zhí)業(yè);醫(yī)技科室工作人員是否取得《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》和《培訓合格證書》,有無超范圍或跨專業(yè)執(zhí)業(yè)。對外聘人員要加強管理,要有外聘合同,執(zhí)業(yè)地點變更情況,省內(nèi)人員是否在衛(wèi)生行政部門備案,省外人員是否經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準。

      4、采供血及臨床用血方面即:血源采集管理是否規(guī)范;血液的儲存、發(fā)放、運輸情況、臨床用血單位的取血、運輸、儲存、使用是否規(guī)范;制定規(guī)章制度(血液入庫制度、檢驗制度、一次用血或備用量超過2000ml審批制度);abo、rh(d)血型確證及交叉配血是否執(zhí)行相互核對或復核;用血前病人監(jiān)測hiv、hcv、梅毒、hbsag項目,有輸血申請書和輸血不良反應匯報單。病歷中要有輸血治療同意書,輸血記錄單(交叉配血),病人輸血反應登記;二級綜合醫(yī)院是否設置相對獨立的輸血科室。

      5、醫(yī)療廢物處置情況即:有無污水處理設施(是否環(huán)保達標)及是否正常運轉(zhuǎn);有醫(yī)療廢物管理制度;有發(fā)生醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴散和意外事故應急方案;有專門監(jiān)管人員和收集人員;有防護措施;有專門醫(yī)療廢物暫時貯存設施;分類存放并標記明確;一次性醫(yī)療用品是否按規(guī)定進行毀形、消毒、登記、處理及是否定向回收。有協(xié)議收集單位;有轉(zhuǎn)移聯(lián)單(雙簽名)。

      6、醫(yī)療廣告情況。即:是否取得《醫(yī)療廣告審查證明》;是否在有效期內(nèi);廣告內(nèi)容是否標注醫(yī)療機構第一名稱;發(fā)布內(nèi)容與審批內(nèi)容是否一致;有無其它違法行為。

      7、母嬰保健情況。即:是否取得《母嬰保健技術服務許可證》;醫(yī)生、助產(chǎn)士、護士是否取得《母嬰保健技術考核合格證書》;是否按許可證核準科目開展診療活動。有無利用b超非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠手術的行為。

      8、醫(yī)療美容情況。是否開展醫(yī)療美容診療業(yè)務;是否經(jīng)衛(wèi)生行政部門許可;醫(yī)療美容診療二級科目是否超出許可范圍(美容外科、美容皮膚科、美容牙科、美容中醫(yī)科),各級美容醫(yī)療機構的`標準(美容醫(yī)院、醫(yī)療美容門診部、醫(yī)療美容診所、醫(yī)療美容科)。

      9、病歷和處方管理情況。即:病歷和處方的書寫是否規(guī)范,是否按《處方管理辦法》規(guī)范書寫,保存是否符合相關規(guī)定。

      (二)、對非法行醫(yī)的打擊取締

      1、打擊轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構非法行醫(yī)行為主要表現(xiàn)為:無《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》開展診療活動;無《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》、《護士執(zhí)業(yè)證書》開展診療活動;執(zhí)業(yè)醫(yī)師未按照注冊的執(zhí)業(yè)地點、執(zhí)業(yè)類別、執(zhí)業(yè)范圍執(zhí)業(yè);未經(jīng)本單位同意私自外出會診、手術;執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師單獨從事醫(yī)療衛(wèi)生技術活動;執(zhí)業(yè)醫(yī)師在無《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》的機構執(zhí)業(yè);非營利性醫(yī)療機構將科室或房屋承包、出租給非衛(wèi)生技術人員從事醫(yī)療診療活動;醫(yī)療機構將業(yè)務用房承包、出租給非本醫(yī)療機構人員或者其他醫(yī)療機構并以本醫(yī)療機構名義開展診療活動。

      2、依法取締未取得《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》開展診療活動的地下黑診所和假醫(yī)、游醫(yī)等無證行醫(yī)窩點;嚴厲打擊藥品零售企業(yè)中開展醫(yī)療咨詢、“坐堂行醫(yī)”、“義診”、“醫(yī)托”以及“號販子”行為;嚴厲打擊非法從事接生的行為;嚴肅查處利用b超非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠手術的行為。

      五、工作要求

      1、各級衛(wèi)生監(jiān)督機構根據(jù)省衛(wèi)生廳《關于對全省醫(yī)療機構實行分級分工管理的意見》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)【2009】259號)和《市衛(wèi)生局關于進一步明確和加強全市醫(yī)療機構監(jiān)督管理有關工作的意見》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)【2009】522號)精神,切實做好本轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構的現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作,加強對醫(yī)療機構和醫(yī)務人員依法執(zhí)業(yè)的日常監(jiān)管,建立醫(yī)療機構監(jiān)管檔案,一戶一檔率100%;加強對醫(yī)療機構負責人和醫(yī)務人員的法律知識培訓,提高依法執(zhí)業(yè)的意識。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為,必須依照《傳染病防治法》、《醫(yī)療機構管理條例》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《消毒管理辦法》等相關法規(guī)嚴肅查處。

      2、繼續(xù)加大對城市周邊農(nóng)村、城鄉(xiāng)結合部、背街小巷、居民院落等重點區(qū)域假醫(yī)、游醫(yī)和地下黑診所的打擊力度。嚴格按照《人民法院關于審理非法行醫(yī)刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規(guī)定,對“情節(jié)嚴重”和“嚴重損害就診人身體健康”符合移送的案件要及時移送給公安部門,并與轄區(qū)公安部門建立打擊非法行醫(yī)的銜接配合工作機制。

      3、加強對群眾舉報和上級移交的投訴舉報案件的管理,做到舉報一次,查處一次,件件有著落,件件有答復,投訴舉報查處率100%;對于發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為,要依照有關法律法規(guī)嚴肅處理。

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