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  • 行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告

    時間:2023-11-23 07:53:59 行業(yè) 我要投稿
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    行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告

      在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,報告與我們愈發(fā)關系密切,要注意報告在寫作時具有一定的格式。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,以下是小編收集整理的行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告,歡迎大家分享。

    行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告

    行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告1

      針對局下發(fā)的《關于開展20xx年教育事業(yè)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量核查的通知》(杏教發(fā)函〔20xx〕12號),我校積極組織開展工作,對我校學生數(shù)、教師數(shù)的電子數(shù)據(jù)和文件資料進行了細致排查,具體如下:

      一、高度重視、成了自查領導組:

      組長:負責監(jiān)督管理總體工作

      組員:負責資料、數(shù)據(jù)的整理

      二、自查內容情況

      1、在校學生數(shù)情況:通過核對我校學籍花名冊、轉學聯(lián)系表、休學、復學、退學證明等內容,我校學生數(shù)據(jù)歷年規(guī)范、準確,有年報數(shù)據(jù)資料和電子數(shù)據(jù),轉學聯(lián)系表明確清晰,沒有休學、復學、退學情況。

      2、教職工編制和教職工、專任教師數(shù)。通過核對我校教職工花名冊、工資表、社會保險名單,我校編制為,專任教師都具有教師資格證、教育局備案的`合格教師,專任教師學歷都達到教學資格要求,職工花名冊、學歷檔案齊全。

      3、我校每年有招生計劃文件;招生錄取花名冊對每年的招生情況都逐一入檔案,對教職工、專任教師花名冊,教職工工資表資料齊全。

      三、存在問題及改進措施

      1、學籍檔案資料齊全,對分類細化還有待改善,今后將專柜專用規(guī)劃管理;電子文檔數(shù)據(jù)努力實現(xiàn)專機使用,防止數(shù)據(jù)的丟失。

      2、加強教師在職教育的學歷認證,努力做到資料規(guī)范。

      3、完善管理制度,建立《國師街小學教育事業(yè)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理辦法》,形成管理長效機制。

      總之,我校將充分認識教育事業(yè)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)工作的重要意義,加強領導意識,正確理解《教育部關于做好教育部事業(yè)統(tǒng)計工作的通知》要求,對本校工作嚴格要求,務求實效,完善制度,依法統(tǒng)計。堅決杜絕修改、偽造、編造虛假統(tǒng)計資料現(xiàn)象的發(fā)生;建立健全教育統(tǒng)計資料管理制度,嘗試建立“不出假數(shù)、真實可信、準確完整”的統(tǒng)計臺帳。

    行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告2

      根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關于開展銀行業(yè)金融機構自助設備專項檢查的通知》我社區(qū)支行非常重視此項工作,于當日組織職工學習了該通知精神,并在會后對照自身工作情況進行了討論及自查,現(xiàn)將自查整改情況報告如下:

      一、自查對象和范圍

      我社區(qū)支行自助設備為在行穿墻式設備。

      二、自查內容

     。ㄒ唬┗A管理情況:

      1、我社區(qū)支行堅持每天早晚2次檢查自助設備運行情況,保證自助設備全天24小時正常運行。

      2、已做到機具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護自助設備,按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

      3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行;按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內現(xiàn)金進行分別清點加鈔完畢后做取款測試。

      4、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。

      5、自助設備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄,按月更換密碼,備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后,按要求入庫(柜)保管;備用鑰匙按要求封存保管;交接按要求進行記錄。

      6、更換自助設備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案,按要求進行記錄。

      7、我社區(qū)支行嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設備業(yè)務管理制度和操作規(guī)程,保證自助設備正常運行。

      8、嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設備安全防范制度和操作規(guī)程。

      9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線,使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。

      10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調閱監(jiān)控等操作技能。

      11、每天4次巡視,以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。

     。ǘ┌踩婪对O施建設情況:

      1、已安裝視頻監(jiān)控裝置,可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的'實時錄像;回放錄像客戶面部特征及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。

      2、已安裝防窺罩,所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。

      3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設備。

      4、視頻圖像疊加時間和日期信息,數(shù)據(jù)儲存時間大于30天。

      5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時服務電話。

      6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時間與自助設備時間保持同步。

      7、有獨立的用戶操作區(qū)域,已設置一米線、防窺罩、防窺擋板。

      8、自助設備采用實體磚。

      今后,我社區(qū)支行將進一步組織員工學習《銀行自助設備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認識,增強防范風險防控能力,嚴格按照總部要求及相關制度規(guī)范操作,確保我社區(qū)支行自助設備業(yè)務安全運行,穩(wěn)健發(fā)展。

    行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告3

      為了規(guī)范網(wǎng)銀業(yè)務經(jīng)營,防范風險,保證我支行網(wǎng)銀業(yè)務健康、快速、規(guī)范發(fā)展,特根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行關于開展網(wǎng)上銀行業(yè)務操作及基礎管理檢查的通知》,我支行于20xx年4月26日至28日組織專人對我支行20xx年至20xx年簽約的所有網(wǎng)上銀行業(yè)務操作及基礎管理進行全面自查。檢查內容包括客戶簽約管理、日常維護管理、網(wǎng)銀業(yè)務相關資料的保管等三個方面,現(xiàn)將自查情況報告如下:

      一、個人網(wǎng)銀業(yè)務

      自20xx年開辦網(wǎng)銀至20xx年4月,我支行共辦理個人網(wǎng)銀帳戶簽約啟用 戶,個人網(wǎng)銀帳戶加掛解掛 戶,個人網(wǎng)銀密碼重置 戶,個人網(wǎng)銀銷戶 戶。個人客戶簽約網(wǎng)銀資料齊全,申請表內容填寫完整、正確,且全部為本人辦理、本人簽名;個人網(wǎng)銀賬戶的加掛解掛、證書的相關操作、網(wǎng)銀的銷戶等業(yè)務均按照相關規(guī)定規(guī)范操作;個人網(wǎng)銀的日常維護業(yè)務均由客戶本人提提交申請,且早請表內容填寫正確,完整。

      二、企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務

      企業(yè)網(wǎng)銀的檢查內容主要包括:網(wǎng)銀的資料是否齊全,填寫內容是否正確完整,簽章是否完整、準確,是否經(jīng)信貸部門審批簽字,網(wǎng)銀后臺管理系統(tǒng)中相關的設置是否正確、完整,是否與企業(yè)客戶申請表中申請的內容相符,網(wǎng)銀后臺管理工作系統(tǒng)中所有的設置操作完畢后是否打印網(wǎng)銀交易流水,是否按相關的規(guī)定保管,網(wǎng)銀授權操作是否執(zhí)行雙人操作等。

      自20xx年開辦網(wǎng)銀至20xx年4月,我支行共辦理企業(yè)網(wǎng)銀簽約戶,企業(yè)網(wǎng)銀賬戶登陸密碼重置戶。其中資料存在問題的共戶。主要問題有以下幾種:

      1、簽章不全,共戶,已整改 戶,仍有 戶尚待整改。

      2、無法人簽字共戶,全部為未接到總行通知前簽約的客戶。此部分客戶,經(jīng)支行協(xié)調,全部由客戶經(jīng)理負責聯(lián)系客戶補簽字,目前已整改的'戶,仍有戶尚待整改,客戶經(jīng)理仍在聯(lián)系中。

      3、資料填寫不完整,共戶,主要是無客戶登陸名,無登陸名的共 戶已正在由經(jīng)辦人員聯(lián)系客戶補填。

      三、日常維護和資料保管

      檢查內容主要包括網(wǎng)銀后臺管理端的操作是否正確,操作結束后是否打印交易流水并入當日傳票管理,落地業(yè)務是否及時處理,處理流程是否符合規(guī)定,企業(yè)客戶的回意單是否及時打印,企業(yè)網(wǎng)銀證書領用及網(wǎng)銀密碼重置是否設立相應登記薄,網(wǎng)銀資料是否專人保管,期裝訂等。

      自開辦網(wǎng)銀以來我支行分別設置了網(wǎng)銀操作員和復核員,并指定專人負責網(wǎng)銀日常業(yè)務及落地業(yè)務的處理,并于20xx年,接到總行通知后,設立了網(wǎng)銀證書領用及密碼重置登記薄。網(wǎng)銀資料由專人保管并定期裝訂。

      經(jīng)過本次自查,我支行網(wǎng)銀經(jīng)辦人員的`風險意識得到了有效提高,網(wǎng)銀業(yè)務得到進一步規(guī)范,為我支行網(wǎng)銀業(yè)務健康、快速、規(guī)范的展提供了保證。

    行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告4

      為整體提升自助設備安全防護能力,根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關于轉發(fā)開展業(yè)務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》(饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號)文件相關,結合村鎮(zhèn)銀行實際情況,根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設備安全防范制度,開展了自助設備專項安全自查工作,現(xiàn)將有關情況匯報如下:

      一、基本情況

      截止目前,村鎮(zhèn)銀行安裝自助設備共計3臺,其中,穿墻式在行ATM自助取款機3臺,安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。

      二、自查工作情況

     。ㄒ唬禔TM日常巡查登記簿》填寫規(guī)范,做到一日三查,《村鎮(zhèn)銀行自助設備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮(zhèn)銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,已及時現(xiàn)場整改。

     。ǘ┐彐(zhèn)銀行自助設備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像,回放圖像清晰,無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像,圖像信息包括日期時間。

      (三)設備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

     。ㄋ模╄匙使用完畢后,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

     。ㄎ澹┈F(xiàn)金申領經(jīng)會計主管確認后按現(xiàn)金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

      (六)加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月,內置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。

     。ㄆ撸┩鈦砣藛T進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況;維修設備時,有我行員工全程陪同。

      (八)按會計要求妥善保管流水日志紙。

     。ň牛C具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

     。ㄊ┘逾n時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現(xiàn)金進行分別清點,加鈔完畢后做取款測試。

      三、自查中存在的`問題及整改情況

     。ㄒ唬┰跈z查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,已及時現(xiàn)場整改。

     。ǘ┰跈z查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內出現(xiàn)輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。

      (三)在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。

      以上是村鎮(zhèn)銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后,村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作,建立起切實有效的自助設備管理機制,確保自助設備安全、穩(wěn)定地運行。

      一、健全組織,強化領導。為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

      二、嚴格清查,不走過場。成立清查小組,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

      三、認真自查,及時自糾。按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。

      1、建立健全行政事業(yè)單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則,所有的業(yè)務收入都全額繳入財政國庫,并按時間、單位、票據(jù)票號、金額做好每筆收入臺賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業(yè)務支出都嚴格按照經(jīng)辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的審批程序執(zhí)行財務報銷制度。

      2、財政票據(jù)指派專人專管,建立了票據(jù)領用、核銷臺賬,年底按財政票據(jù)管理要求進行清零并注銷。

      3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管,監(jiān)督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方,并且經(jīng)常檢查,非保管人員不得使用,非經(jīng)單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。

      4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協(xié)調配合,并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現(xiàn)金進行抽查。

      5、我局財務核算基本按照行政事業(yè)單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。

      6、無違規(guī)開設銀行賬戶,現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

      7、財政資金按相關規(guī)定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規(guī)范,財政資金審核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。

      這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發(fā)現(xiàn)問題,并針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。

    行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告5

      一、自查工作的安排部署

      一是召開了專題會議進行研究安排。會議由鄉(xiāng)長鄧清洪主持,人大主席曹玖武和鄉(xiāng)統(tǒng)計辦公室相關人員參加。會議決定成立曲水鄉(xiāng)工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量檢查小組,全面負責本次工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量自查工作,由鄉(xiāng)人大曹主席任組長。二是印發(fā)了梁平縣統(tǒng)計局下發(fā)的文件,并按文件要求組織學習領會文件精神。三是對全鄉(xiāng)工業(yè)報表資料進行全面自查。重點自查了我鄉(xiāng)規(guī)模以上企業(yè)xx市昌鑫植物油有限責任公司,著重對20xx年6、7、8、9月份報表和20xx年全年報表進行了核查。

      二、自查情況

      經(jīng)過對本鄉(xiāng)所負責上報的工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行全面認真的自查,得出以下結論:

      1、鄉(xiāng)統(tǒng)計辦在縣統(tǒng)計局的指導下能夠順利的`完成各種年、定報報表和各種調查任務。

      2、全鄉(xiāng)工業(yè)企業(yè)涉及的基層報表齊全,工業(yè)數(shù)據(jù)評估機制健全,數(shù)據(jù)質量較高。

      三、全鄉(xiāng)統(tǒng)計檔案整理基本規(guī)范,統(tǒng)計報表

      臺帳齊全,單位領導高度重視。四、對鄉(xiāng)重大企業(yè)xx市昌鑫植物油有限公司的數(shù)據(jù)檢查發(fā)現(xiàn),20xx年6至9月工業(yè)總產(chǎn)值與去年同期相比,增幅較大,原因是市場價格漲幅太大。

      四、自查中存在的問題

      通過自查,發(fā)現(xiàn)如下問題:一是部分村不夠重視統(tǒng)計工作,統(tǒng)計制度不健全,檔案資料歸檔不及時、不規(guī)范;二是統(tǒng)計工作服務水平整體偏低;三是統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量有待提高;四是統(tǒng)計力量薄弱,基層統(tǒng)計手段落后,無法適應現(xiàn)實統(tǒng)計工作任務。

      五、整改措施

      針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,為進一步提高統(tǒng)計調查數(shù)據(jù)質量,推動我鄉(xiāng)統(tǒng)計工作再上臺階,我們提出了切實可行的整改方案和措施。一是強化數(shù)據(jù)質量意識。二是健全工作制度,確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進工作方法。四是加大統(tǒng)計執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時,根據(jù)工作實際,適時開展統(tǒng)計專項治理。

    行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告6

      為認真貫徹關于州銀監(jiān)局轉發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機構網(wǎng)絡安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網(wǎng)絡安全為主題的會議,并草擬了網(wǎng)絡安全責任制和有關規(guī)章制度,由我行科技部統(tǒng)一管理,各科室負責各自的網(wǎng)絡安全工作。嚴格落實有關網(wǎng)絡安全方面的各項規(guī)定,采取了多種措施防范安全有關事件的發(fā)生,總體上看,我行網(wǎng)絡安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。

      一、計算機涉密信息管理情況

      今年以來,我行加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監(jiān)督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離,并按照有關規(guī)定落實了安全措施,到目前為止,未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故。

      二、計算機和網(wǎng)絡安全情況

      一是網(wǎng)絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡隔離卡,采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護措施,明確了網(wǎng)絡安全責任,強化了網(wǎng)絡安全工作。

      二是日常管理方面切實抓好內網(wǎng)、外網(wǎng)和應用軟件“五層管理”,確!吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng),上網(wǎng)計算機不涉密”,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡安全,包括網(wǎng)絡結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應用安全,包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。

      三、硬件設備使用合理,軟件設置規(guī)范,設備運行狀況良好。

      我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統(tǒng)相關設備的應用一直采取規(guī)范化管理,硬件設備的使用符合國家相關產(chǎn)品質量安全規(guī)定,單位硬件的運行環(huán)境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產(chǎn)品;防雷地線正常,對于有問題的防雷插座已進行更換,防雷設備運行基本穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)雷擊事故;UPS基本運轉正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效,無任何安全隱患。

      四、通訊設備運轉正常

      我行網(wǎng)絡系統(tǒng)的組成結構及其配置合理,并符合有關的安全規(guī)定;網(wǎng)絡使用的各種硬件設備、軟件和網(wǎng)絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。

      五、嚴格管理、規(guī)范設備維護

      我行對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網(wǎng)絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一!惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內容。在設備維護方面,專門設置了網(wǎng)絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記,并及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,并對其身份和處理情況進行登記,規(guī)范設備的維護和管理。

      六、安全教育

      為保證我行網(wǎng)絡安全有效地運行,減少病毒侵入,我行就網(wǎng)絡安全及系統(tǒng)安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的.咨詢,并得到了滿意的答復。

      自查存在的問題及整改意見

      我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

     。ㄒ唬⿲τ诰路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

     。ǘ┘訌娫O備維護,及時更換和維護好故障設備。

     。ㄈ┳圆橹邪l(fā)現(xiàn)個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續(xù)加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網(wǎng)絡安全工作。

    行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告7

      一、工作進展情況

      (一)制定方案。為順利完成優(yōu)撫對象核查、數(shù)據(jù)變更工作,我局印發(fā)了《萬寧市民政局關于開展優(yōu)撫對象核查、數(shù)據(jù)變更工作方案》,成立了以崔天星局長為組長的專門領導機構和五個核查小組。具體負責實施優(yōu)撫對象核查和數(shù)據(jù)變更工作。

      (二)開會培訓。5月29日召開全市民政助理員和數(shù)據(jù)錄入員會議,部署優(yōu)撫對象核查和數(shù)據(jù)變更工作,講解各類人員信息表的填寫錄入及資料采集。

      (三)資料收集和人員信息表填寫錄入。以鎮(zhèn)、場為單位負責收集、填寫、錄入。具體為:按市民政局提供優(yōu)撫對象名單(即本市縣在優(yōu)撫信息數(shù)據(jù)庫中的對象數(shù)據(jù)),結合優(yōu)撫補助金“一卡通”發(fā)放花名冊,逐一進行核查。對已有對象,按各類對象人員信息表所列項目逐項如實填寫錄入,同一個人享受幾種優(yōu)撫待遇的,人員信息表分開填寫。各類優(yōu)撫對象個人的身份證、戶口本、復員退伍證、傷殘人員證、撫恤定補證、“三屬”(烈士、因公、病故)證明書、審批表和一卡通存折等資料(復印件,并由鎮(zhèn)、場負責核查工作的人員在復印件上簽署原件復印及簽名)由各鎮(zhèn)場負責收集,隨同人員信息表一起上報。對減員對象,填報減員人員名單統(tǒng)計表。

      (四)電子相片采集。每個對象采集2寸免冠電子相片,市局派出4個核查小組下到各鎮(zhèn)、場集中采集。電子相片采集時要求每個鎮(zhèn)、場集中采集,即由各鎮(zhèn)、場通知本鎮(zhèn)各類優(yōu)撫對象到鎮(zhèn)、場集中,市民政局核查小組到場統(tǒng)一采集,對無法集中的老優(yōu)撫對象由核查組入戶采集。

      (五)數(shù)據(jù)收集核對整理。由市局優(yōu)撫安置股負責收集核對和整理,到5月31日止,我市16個鎮(zhèn)、場已完成核對工作上報人員信息表和資料的共10個,還有6個沒有完成核對工作。

      二、存在問題

      通過對各鎮(zhèn)、場上報人員信息表和各類優(yōu)撫對象資料的核對整理,發(fā)現(xiàn)存在的主要問題為:

      1、審批資料缺失。在我市現(xiàn)有的8類優(yōu)撫對象中,僅參戰(zhàn)參核人員、60周歲農村籍退役老兵、部分烈士子女和殘疾人員(有換證表)有完整的審批材料,三紅人員,在鄉(xiāng)復員軍人、三屬人員、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人都沒有審批表。

      2、部分對象享受多種待遇。有些對象享受殘疾軍人、帶病回鄉(xiāng)軍人、參戰(zhàn)人員等多種待遇。

      3、減員對象瞞報。“一卡通”發(fā)放撫恤金后鄉(xiāng)鎮(zhèn)的管理力度不夠,優(yōu)撫對象自然減員管理缺口,發(fā)現(xiàn)個別瞞報現(xiàn)象。

      三、工作建議

      由于優(yōu)撫對象核查和數(shù)據(jù)更新工作量大,時間緊,在規(guī)定的時間內還無法完成,我局將加大力度,加快速度,爭取盡早核對整理完成上報。針對存在的問題,我們的建議是:

      1、對現(xiàn)有優(yōu)撫對象中審批材料缺失的人員是否能一刀切,全部重新補充審批表。

      2、對享受多重待遇的人員的處理,應在明確的`政策依據(jù)。

      3、對于減員瞞報,從明年起,我局將對70歲以上老優(yōu)撫對象,每年下半年安排一個月時間,入戶調查,同時要求各鎮(zhèn)、場加強監(jiān)管力度,及時發(fā)現(xiàn)并上報減員情況。文件精神和正定縣衛(wèi)生局加強衛(wèi)生計生系統(tǒng)收費管理的要求,結合我院工作實際情況,對我院的醫(yī)療服務收費情況進行了自查,包括藥品、醫(yī)用材料價格、批零差率、住院費用、日均住院費用、大額住院費用等的監(jiān)控,我院嚴格按照正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收費標準執(zhí)行,沒有發(fā)現(xiàn)強制收費、指定服務收費、亂設項目收費、只收費不服務、吃拿卡要報等違規(guī)收費行為。具體自查整改情況匯報如下:

      (一)嚴格執(zhí)行有關文件要求,組織各臨床、醫(yī)技科室醫(yī)務人員認真學習和掌握《醫(yī)療服務價格規(guī)范》,所有收費標準按正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標準執(zhí)行;堅持一切財務收支活動納入財務部門統(tǒng)一管理,醫(yī)療服務價格采用一劃價三核對、不定期檢查、院領導抽查的方式進行監(jiān)督與管理,杜絕亂劃價、亂收費現(xiàn)象。

      (二)在實行了國家基本藥物制度以后,通過統(tǒng)一藥品網(wǎng)購與實行零差率價格銷售的服務渠道,各醫(yī)療項目實行統(tǒng)一管理,為此成立了院內醫(yī)療服務收費價格領導小組,組長XXX(院長)擔任,副組長由XXX(副院長)擔任,小組成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成。為更好地規(guī)范各項收費,院委成員不定期對臨床科室、重點環(huán)節(jié)的收費與劃價進行監(jiān)督、檢查。

      (三)認真建立健全醫(yī)療費用“一日清單”制度,讓病人“看明白病,花明白錢”。

      (四)規(guī)范藥品購銷和使用工作

      1.我院嚴格按照正定縣衛(wèi)生局要求進行網(wǎng)上采購藥品,極大地限制了藥品購銷過程的不正當行為,真正做到所采購的藥品貨真價實,以減少不必要的藥價虛高問題。

      2.在藥品購銷過程中,嚴格執(zhí)行藥品零差率。

      3.執(zhí)行《抗菌藥物臨床應用指導原則》,結合我院抗菌藥物應用指南和管理辦法,堅持落實《臨床用藥制度》和《抗菌藥物合理應用管理辦法》,建立健全臨床各科醫(yī)生病歷評價制度和處方點評制度等,每月底院務公開領導小組對門診、住院處方進行檢查,堅決禁止大處方和濫用抗菌藥物的現(xiàn)象,做到以制度管事、用制度管人,杜絕濫用抗生素增加病人的經(jīng)濟負擔。

      4.逐步調整用藥結構,建立健全基本藥物制度,因病施治,減輕患者的經(jīng)濟負擔。

      (五)加強行政管理和監(jiān)督。建立健全投訴接待制度,設立舉報箱、意見簿和舉報電話,并把處理結果及時通知當事人,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。對于亂收費的現(xiàn)象,我院將根據(jù)此制度追究相關責任科室及人員的責任給予相應處罰。

      醫(yī)療收費工作關系到廣大群眾的切身利益,我們將進一步加強管理,建立長效工作機制,有效規(guī)范我院的醫(yī)療服務收費和藥品價格行為,增強價格收費自律意識,杜絕醫(yī)療亂收費現(xiàn)象,切實減輕廣大患者就醫(yī)負擔,使醫(yī)療收費工作健康、有序、規(guī)范運行。

    行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告8

      為了認真做好糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量專項檢查工作,深入貫徹依法統(tǒng)計的基本方針,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確、及時,充分發(fā)揮統(tǒng)計在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的重大作用,根據(jù)《國家糧食局關于開展糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量專項檢查工作的通知》(國糧調〔20xx〕109號)要求,成立了小組,以糧食流通中心分管統(tǒng)計工作的副主任任組長,由調控、監(jiān)督檢查、行管、為成員統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量專項檢查小組。按照省、市統(tǒng)一部署,對轄區(qū)內從事糧食收購、銷售、儲存、加工的國有、民營和外資糧食經(jīng)營企業(yè),以及飼料、工業(yè)用糧企業(yè),依法負有提供統(tǒng)計資料義務的單位和經(jīng)營者,進行了統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量專項檢查全面自查,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

      一、主要檢查對象

      我縣納入統(tǒng)計范圍糧油企業(yè)14戶,取得糧食收購資格的企業(yè)(經(jīng)營者)10戶,其中國有企業(yè)1戶。對所有涉糧企業(yè)20xx年以來的糧食經(jīng)營臺賬建立情況,糧食統(tǒng)計報表報送情況,以及有關糧食購進、銷售、儲存等主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量情況進行了檢查。

      1.糧食經(jīng)營臺賬建立情況。對涉糧企業(yè)糧食經(jīng)營臺賬建立、臺賬資料保存、臺賬填寫規(guī)范、臺賬數(shù)據(jù)真實等進行檢查。

      2.糧食統(tǒng)計報表報送情況。涉糧企業(yè)報送統(tǒng)計報表是否及時、真實,是否存在遲報、拒報統(tǒng)計報表等問題。

      3.統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量情況。對有關糧食購進、銷售、儲存等業(yè)務的.統(tǒng)計處理的準確進行檢查,統(tǒng)計賬與保管賬、會計賬賬賬相符進行了核對。重點檢查經(jīng)營企業(yè)(經(jīng)營者)20xx年以來從生產(chǎn)者收購及庫存糧油是否存在虛報、瞞報、漏報等問題進行檢查。

      4.在實際工作中是否辦理統(tǒng)計管理登記,主要數(shù)據(jù)來源的方法,有無原始記錄,統(tǒng)計臺帳,有無違法行為,存在的問題和改正的措施。通過檢查,糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量專項檢查認識到位,領導重視,措施得力,有檢查人員負責。

      三、存在問題

      通過這次糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量專項檢查,發(fā)現(xiàn)以下問題:

      一是統(tǒng)計人員數(shù)量偏少,對統(tǒng)計業(yè)務、統(tǒng)計法律知識掌握不全面;

      二是統(tǒng)計網(wǎng)絡不過健全;

      三是統(tǒng)計人員學習不夠;

      四是在本企業(yè)上報過程中有時數(shù)據(jù)單位口徑不統(tǒng)一等現(xiàn)象依然存在,從而導致統(tǒng)計數(shù)據(jù)缺乏真實性、連續(xù)性;

      五是全社會糧食購銷統(tǒng)計,數(shù)據(jù)上報還存在遲報、漏報,甚至統(tǒng)計數(shù)據(jù)的來源差等現(xiàn)象。

      四、整改措施

      1、提升統(tǒng)計地位,提高統(tǒng)計素質。應該嚴格執(zhí)行《統(tǒng)計法》、《統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定》和《江西省糧食行業(yè)統(tǒng)計制度》,保證其相對的獨立性,法定性,以提升統(tǒng)計地位。

      2、健全統(tǒng)計監(jiān)管制度。使統(tǒng)計工作步入正軌,全面提高統(tǒng)計工作的質量,要求統(tǒng)計人員必須持證上崗,建立定期檢查制度,加強監(jiān)督管理力度,杜絕統(tǒng)計違法行為。

      3、健全統(tǒng)計臺賬和原始記錄,提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量。要提高企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量,必須依據(jù)統(tǒng)計法律法規(guī)和統(tǒng)計報表制度建立健全原始記錄、統(tǒng)計臺賬等,真正做到“數(shù)出有據(jù)”。

      4、加強統(tǒng)計隊伍建設,提高統(tǒng)計人員素質。相對穩(wěn)定的統(tǒng)計隊伍,為單位管理起到?jīng)Q策作用,為政府統(tǒng)計部門提供準確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

      5、實現(xiàn)統(tǒng)計電算化,脫離手工報表,提高工作效率。統(tǒng)計工作網(wǎng)絡化和信息化是必然趨勢,每一個統(tǒng)計人員都要努力學習計算機知識,與業(yè)務工作相結合,快速提高統(tǒng)計工作的服務。

      6、加大檢查、督促力度,搞好培訓工作。加強統(tǒng)計基礎化建設,經(jīng)常下鄉(xiāng)進行指導、檢查、督促,著力于經(jīng)營者有困難、發(fā)現(xiàn)問題及時解決,提高統(tǒng)計人員的素質和業(yè)務水平。

    行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告9

      為切實有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關于在全市組織開展專項保密檢查的通知》的要求,我單位立即行動,認真按照規(guī)定對保密工作進行了專項檢查,并將自查情況報告如下:

      一、強化領導,全面落實保密工作責任。

      為加強對保密工作的領導,我單位根據(jù)實際情況,明確了保密工作分管領導和直接責任人。由保密工作直接負責人負責涉密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項措施落實到位,我們將保密工作列入了個人的崗位目標責任制考核范圍,作為年終評先獎優(yōu)的.重要內容,極大地增強了全體工作人員的保密責任感。

      二、多措并舉,全力確保涉密信息安全。

      一是加強計算機管理工作。

      指定專人從事計算機保密管理工作,所有計算機都設置了開機密碼,并能作到定期更換,同時明確非涉密單機不得處理涉密信息。對于計算機磁介質(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存有涉密內容的磁介質到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環(huán)境。

      二是落實保密制度,嚴格規(guī)范管理。

      認真貫徹執(zhí)行上級保密部門的有關規(guī)定和要求,全面執(zhí)行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規(guī)定》及其它的規(guī)章制度,涉密文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個環(huán)節(jié)做到登記明確、手續(xù)清楚,不擅自擴大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體要求,嚴格落實涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴格涉密信息流轉的規(guī)范性,對上網(wǎng)信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關,做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。

      三是加大督促檢查力度,堵塞管理漏洞。

      了對計算機及其網(wǎng)絡保密工作的督促檢查,采取自查與抽查相結合,常規(guī)檢查與重點檢查相結合等方式,對計算機及其網(wǎng)絡管理制度的落實情況、涉密網(wǎng)絡的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網(wǎng)絡采取的管理和防范措施的落實情況進行檢查,確保不出失密、泄密等問題。

      四是狠抓保密工作人員的培訓和學習。

      及時傳達學習上級關于加強保密工作的文件精神,積極組織參加各類培訓,通過多種途徑來學習、宣傳《保密法》、《中國共產(chǎn)黨機關公文處理條例》、《國家行政機關公文處理辦法》等保密法律法規(guī),運用典型事例開展保密教育,使全體人員的保密意識明顯提高,極大地推動了保密工作的順利開展。

      三、以檢查為契機,建立保密工作長效機制。

      經(jīng)過專項檢查,我單位落實了保密工作分管領導和直接責任人,涉密信息和涉密網(wǎng)絡都由專人負責,不存在移動存儲介質留有涉密內容的情況,全體人員能夠按照相關制度要求做好保密工作。我們將以這次專項檢查為契機,進一步加強保密工作管理措施,盡快建立保密工作規(guī)章制度。

    行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告10

      為規(guī)范我行人民幣支付結算、票據(jù)業(yè)務、支付系統(tǒng)運行和賬戶管理工作,根據(jù)《關于開展支付結算管理和支付系統(tǒng)運行情況自查的通知》的文件要求,我部組織會出人員學習文件精神,提出了具體的檢查要求,對我部所有存量賬戶及支付結算、票據(jù)業(yè)務、支付系統(tǒng)運行管理制度執(zhí)行情況進行了一次全面詳細的檢查。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

      一、基本情況

      我部共有開戶客戶數(shù)量39戶,單位銀行結算賬戶94個,其中,基本賬戶10個、一般賬戶28個、專用賬戶54個、臨時賬戶1個、單位定期存款賬戶1個。至20xx年4月1日以來,我部共開出銀行承兌匯票42筆,共計48600萬元,貼現(xiàn)14筆,共計5924萬元。

      二、具體情況

     。ㄒ唬€y行結算賬戶的的管理和開立情況

      1、我部銀行結算賬戶的開立、使用和撤消,確定一名人員進行審查和管理,實行專人負責。

      2、新開立的銀行結算賬戶,都能按照要求,資料保存完整,實行專卷專夾保管,開戶資料基本完整。

      3、開立的基本存款賬戶、預算單位專用存款賬戶和臨時存款賬戶,均經(jīng)過人民銀行核發(fā)的開戶登記證或開戶核準通知書。

     。ǘ€y行結算賬戶的使用情況

      1、銀行結算賬戶資金使用管理符合要求,無收購資金轉入個人銀行卡、個人結算賬戶的現(xiàn)象。

      2、嚴格審核客戶身份資料信息。法定代表人或者單位負責人授權他人辦理單位銀行結算賬戶開立業(yè)務的,審查其授權書,與其身份證件或其他證明文件核對一致,并通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對其身份進行核查。

      3、基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預算單位專用存款賬戶的開立嚴格執(zhí)行核準制度,并通過人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)申請核準或報備。專用存款賬戶的開立具有合法依據(jù)。

      4、嚴格一般存款戶取現(xiàn)管理,一般存款賬戶在綜合業(yè)務系統(tǒng)中均設置為不可取現(xiàn),無違規(guī)支取現(xiàn)金的行為。

      5、及時準確向賬戶系統(tǒng)報備信息。新開立的'單位銀行結算賬戶,自開立之日起3日后方可輸付款業(yè)務。單位從銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶的款項,單筆超過5萬元的,支付時基本能按照要求審查付款依據(jù),保證款項支付合法合規(guī)。

      6、按照規(guī)定辦理銀行結算賬戶的變更。對相關文件的真實性、完整性、合規(guī)性進行審查,及時辦理變更手續(xù)。

      (三)、票據(jù)業(yè)務自查情況

      1、嚴密審核、受理支票業(yè)務,同城票據(jù)的提出、提入及退票均按照相關規(guī)定辦理。

      2、我部結算收費、中間業(yè)務收費標準均參照總、分行相關收費標準,及時糾正錯誤的收費標準。

      3、辦理銀行承兌匯票承兌、貼現(xiàn)時,對資料嚴格審查,對票據(jù)查驗執(zhí)行經(jīng)辦行初查,市分行復查的雙線查驗制度,并向省分行進行資料的報備。

      (四)、支付系統(tǒng)自查情況

      1、大額往賬業(yè)務均由主管在行內系統(tǒng)授權后及時在人行前臵機上授權,處理時間控制在十分鐘之內。

      2、及時接收當日他行來賬業(yè)務及查詢業(yè)務,查詢業(yè)務一般當日進行回復。

      3、小額定期借記業(yè)務均進行及時回執(zhí),無借記業(yè)務包處于“已超期”的現(xiàn)象。

      總之,通過這次自查,使我部的銀行結算賬戶管理工作,得到了加強和提高,以有效的維護支付結算正常秩序,防范和遏制違規(guī)開立賬戶進行洗錢犯罪活動,確保金融業(yè)務的穩(wěn)健運行。

    行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告11

      農業(yè)發(fā)展銀行作為唯一家農業(yè)政策性金融機構是中國金融體系的重要組成部分,按照wto規(guī)劃和中國金融對外開放步伐的加快,其業(yè)務范圍將隨其金融職能和政策性金融作用將全面凸現(xiàn)。農發(fā)行業(yè)務具有“雙重性”,即政策性和經(jīng)營性,這就對農發(fā)行的保密工作提出了更高的要求,F(xiàn)階段農發(fā)行保密工作存在諸多隱患,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

      1、對保密工作必要性和重要性認識不足。

      保密工作是基層農發(fā)行業(yè)務工作的重要組成部分,作為政策性銀行必須確保執(zhí)行政策的嚴肅性和時效性,保密工作必須提到我們工作的議事日程上。否則,將會出現(xiàn)政策執(zhí)行不到位現(xiàn)象,其危害性從小的方面講損壞了農發(fā)行的社會形象,可能惡化黨群干部關系;從大的方面講就有可能損害農民的利益,有可能影響國家貨幣政策的傳導和宏觀調控目標的實現(xiàn),甚至關系到員工生命和財產(chǎn)安全,因此,保密工作時刻伴隨著我們,要像安保工作一樣警鐘常常敲。

      2、對保密工作的范圍和職責不清。

      大多數(shù)人認為保密工作就是保密部門和工作人員及領導們的事,與自己沒有太大的關系;保密只不過對涉及國家機密的文件等按規(guī)定的范圍和時間進行公布,對基層農發(fā)行及員工來說沒有很大的必要;有的人認為只保密農發(fā)行有關信息,與自己有業(yè)務關聯(lián)部門及企業(yè)的信息不在保密范圍之內等等。這些觀點都具有片面性,上述對保密工作的必要性和重要性已作了簡單的介紹,實際上我們每個人的工作都涉及到保密問題,每個員工都有保密職責,凡是有可能對農發(fā)行業(yè)務開展和內部工作協(xié)調及其它部門、企業(yè)工作帶來不利影響的信息都屬于保密的范圍。

      3、對保密工作重視不夠。

      從現(xiàn)實狀況來看,基層農發(fā)行保密工作做的怎樣,似乎對各方面工作開展影響不大,對保密工作存在麻痹思想、重視不夠。一是缺乏相應配套的保密設備等設施;二是保密規(guī)章制度體系不夠健全和完善;三是基層行基本上沒有配備專(兼)職保密人員,既使配備了專(兼)職工員也僅是應付檢查等,沒有切實有效地開展工作;四是對保密工作說起來重要,實際檢查指導少,崗位工作職責不到位。

      針對上述存在的`問題和不足,要確;鶎愚r發(fā)行各項工作順利開展,形成大保密工作的局面,對此談一點膚淺的看法。

      一、加強領導,統(tǒng)一思想,提高全員保密意識。為強化基層農發(fā)行的保密工作,應當在系統(tǒng)內自上而下成立“一把手”任組長,分管行長為副組長,有關部負責人為成員的保密工作領導小組,配備專(兼)職保密干部,使保密工作層層有人抓、事事有人管,形成網(wǎng)絡管理狀態(tài)。同時,要把保密工作納入議事日程、納入目標考核中,采取與責任人工資、政績掛鉤的辦法,增強保密工作人員的責任感。為切實增強全體干部職工保密意識,一方面定期在全行開展保密工作重要性討論會,并結合金融系統(tǒng)因發(fā)生失泄密而導致?lián)尳佟⒃p騙案件接連多發(fā)的沉痛教訓,使全行干部職工充分認識到“越是改革開放,越要加強保密工作”;另一方面要通過開展多樣的保密知識宣傳。如:利用黑板報等,切實搞好保密宣傳;按照“三五”、“四五”普法規(guī)劃,涉密人員要進行保密知識學習,每年舉辦保密知識培訓班;組織涉密人員和全體員工學習好保密法規(guī),要學習《保密法》使廣大干部職工和涉密人員對基層農發(fā)行保密工作有更加明確認識,糾正“保密就是管好文件”的片面認識,樹立保密工作需要全方位加強的新觀念。

      二、健全制度,細化職責,規(guī)范保密工作建設。首先要建立健全和完善各項保密工作制度。如:機要文件傳閱制度、密押管理制度、出納制度、保衛(wèi)制度、檔案管理保密制度、保密工作責任制等,并要將這些制度印成冊子,分發(fā)到涉密人員手中,有些制度還可采取放大上墻的辦法,使人人都能熟悉操作,為把這些制度落到實處,還應科學規(guī)定有關涉密部室的保密事項。如:辦公室機要文件傳閱、借閱;會計部門聯(lián)行密押的使用和印章、重要空白憑證的管理、現(xiàn)金調運計劃、運鈔路線的管理;信貸計劃部門的資金構成、資產(chǎn)質量、數(shù)據(jù)及傳輸?shù)龋@些都要求各專業(yè)操作履行崗位責任,遵守保密制度,使銀行的保密工作步入規(guī)范化、制度化軌道。

      三、加大投入,狠抓落實,促進各項工展開展。農發(fā)行作為政策性銀行,擔負著糧油收儲企業(yè)收購資金安全高效運營的重任。在開展業(yè)務活動中,除接觸到國家政策性收購資金的秘密外,自身還不斷產(chǎn)生出大量的內部秘密,如稍有不慎都會給國家造成難以挽回的損失,怎樣搞好保密工作,不但要采取一系列行之有效的措施,更重要的是抓好措施的落實。

      即:一是機要文件的存放要實行“三鐵”,即鐵門、鐵窗、鐵柜;二是在機要文件的收發(fā)上要實行“三簿一卡”,即收文登記簿、發(fā)文登記簿、借閱登記簿、文件傳閱卡,閱文、傳文按保密程序辦理;三是在機要文件的管理上要達到“三!,即專人、專柜、專室管理;四是在安全保密工作中要落實“三個檢查”,即保密領導小組對其成員進行定期檢查,看保密制度是否貫徹落實;對涉密部門進行定期檢查,看有無違背保密制度的行為;對基層營業(yè)網(wǎng)點進行定期檢查,看有無違背操作制度的行為和失泄密漏洞,只有這樣才能搞好基層農發(fā)行的保密工作,遏制各類泄密事件的發(fā)生,更好的服務于農發(fā)行業(yè)務發(fā)展。

    行業(yè)領域數(shù)據(jù)安全風險排查報告12

      為貫徹落實國家密碼管理局《通知》和《南京市黨政機關涉密計算機網(wǎng)絡管理規(guī)定》(寧委辦發(fā)[20xx]32號)、《關于進一步加強涉密網(wǎng)管理工作的通知》(寧機發(fā)[20xx]36號)的精神,進一步加強網(wǎng)絡竊密泄密防范工作,我局嚴格按照文件要求,對計算機網(wǎng)絡保密管理開展自查自糾工作,現(xiàn)報告如下:

      一、強化涉密組織領導。

      為嚴格保密紀律,堵塞漏洞,消除隱患,加強機關的保密工作,我局成立了保密工作領導小組,以辦公室為主要責任處室,局長為組長,辦公室主任為副組長,機要人員為成員的領導小組。做到分管領導負責抓,經(jīng)辦人員具體抓。嚴格實行保密工作領導責任制,按照各自分工,明確職責,將保密工作與實際工作相結合,在研究部署、檢查、總結工作時同步安排保密工作。及時填報《涉密網(wǎng)安全保密管理情況登記表》。

      二、加強涉密人員管理。

      對我局涉密計算機和涉密計算機信息系統(tǒng)明確專人負責保密管理工作,安排政治素質高、工作責任心強的機要人員負責。能夠認真履行保密責任,嚴格遵守保密規(guī)定,并定期與所有涉密人員簽定保密責任書,履行保密責任和保密義務,遵守保密紀律和有關規(guī)定。對于涉密網(wǎng)機要人員變動能按照規(guī)定進行審查及時履行報批手續(xù),并視情況進行脫密期管理,脫密期一般為6個月至3年。對于涉密人員調動或退休須及時清退個人承辦、保管的密件,經(jīng)機要室驗證無誤后,方可予以辦理工作調動或退休手續(xù)。為加強計算機及其網(wǎng)絡的保密管理,防止計算機及其網(wǎng)絡泄密事件的發(fā)生,確保國家秘密信息安全,在計算機網(wǎng)絡管理人員以及操作計算機的領導干部、涉密人員中強化計算機保密安全意識。我局采取多種方式,多種渠道對計算機保密相關人員進行宣傳教育。

      一是認真組織學習《國家保密法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》,并要求結合實際貫徹落實。

      二是進行警示教育。通過近幾年互聯(lián)網(wǎng)信息泄密事件,要求機關各處室汲取教訓,進一步重視和加強網(wǎng)上信息的保密管理,確保計算機及其網(wǎng)絡安全。

      三、規(guī)范密碼設備操作。

      我局機關涉密網(wǎng)絡1條,即電子政務內網(wǎng)。涉密計算機存放于機要室保險柜中,由本局機要人員保管該密碼設備,做到責任到人。實行定人、定崗、定責、定制度,嚴防計算機網(wǎng)絡泄密等責任事故的發(fā)生。定期或不定期對密碼設備的使用情況、管理工作的開展情況進行檢查,查找隱患、堵塞漏洞、防范風險、確保密碼設備的絕對安全和正常運行。

      四、確保涉密環(huán)境安全。

      對于計算機網(wǎng)絡管理,嚴禁在上互聯(lián)網(wǎng)的計算機中制作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機關內部資料。去年我局對涉密環(huán)境進行了一次全面清查:全年無計算機泄密事件發(fā)生;涉密計算機沒有感染木馬病毒且未安裝無線網(wǎng)卡等無線設備;未使用非涉密移動存儲介質;無違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)的記錄;安全情況良好。為規(guī)范計算機及其網(wǎng)絡的保密管理,我局主要采取了以下幾項措施:

      一是計算機貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關項規(guī)定和要求,不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;

      二是制定局各項涉密及非涉密計算機及網(wǎng)絡管理制度;三是嚴格涉密信息流轉的`規(guī)范性,嚴格執(zhí)行“涉密信息不上網(wǎng),上網(wǎng)信息不涉密”的原則。

      五、完善涉密文件臺賬。

      我局建立了完整的涉密載體登記臺帳,由辦公室機要人員登記并管理。通過臺賬明確涉密人員對文件收發(fā)、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)的職能,使保密工作真正做到行有規(guī)章、做有依據(jù)、查有準則,真正實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、科學化。我局保密工作在市委機要局的領導下,逐步走向規(guī)范化、制度化,從未出現(xiàn)過涉密事故。通過認真自查,今年我局保密工作組織能夠做到組織領導到位、人員管理到位、涉密操作規(guī)范。在今后的工作中,我局將進一步加強對保密工作的重視,強化對涉密內容的管理,力爭保密工作取得新成績,積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題,確保城管系統(tǒng)涉密工作的順利開展。

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